|
Faktúra |
41123472
|
ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered
|
693,30 |
s DPH |
01.04.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
2502645
|
ZŠ URBIS -systemova podpora 4,5,6/2025
|
121,73 |
s DPH |
01.04.2025 |
MADE, Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
20250262
|
Zber a preprava VŽP
|
30,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
ŠJ - ALATERE s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
251012
|
ZŠ záloha dát
|
19,30 |
s DPH |
01.04.2025 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
140/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SN real s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
20250078
|
ZŠ - mesačný polatok proxia.live za 1. štvrrok
|
90,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
eSOFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
250007
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD, MŠ - min. vody,posedenie deň učiteľov
|
118,97 |
s DPH |
28.03.2025 |
KUCHKOMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
25-0385
|
ZŠ - kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
402,83 |
s DPH |
25.03.2025 |
PYROSERVIS a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
1252201955
|
MŠ - tlačivá
|
132,77 |
s DPH |
25.03.2025 |
ŠEVT s.s. , Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
482025
|
ZŠ - čistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
Miroslav Súrovsky |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
492025
|
MŠ - čistenie kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
Miroslav Súrovsky |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
3011425
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
896,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
Obec Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
2025001450
|
ŠJ- potraviny
|
50,31 |
s DPH |
18.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
SR25004750
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.03.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
2501742
|
ZŠ URBIS - rozšírenie licencie
|
100,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
MADE, Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
20250198
|
Zber a preprava VŽP
|
30,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
ŠJ - ALATERE s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
225031414
|
MŠ - vodné /15.01 - 18.02. 2025/
|
206,79 |
s DPH |
12.03.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.03.2025 |
SLOVANET a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
7191365808
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 2/2025
|
809,82 |
s DPH |
12.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
225031413
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - vodné /15.01-18.02 2025/
|
513,30 |
s DPH |
12.03.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |