Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2025 Kolektívna zmluva s DPH 01.01.2025 Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. riaditeľ školy 18.02.2025
Faktúra 5089515984 MŠ - MOP vileda 34,10 s DPH 27.01.2025 Allegro Slovakia s.r.o. 27.01.2025 11.02.2025
Faktúra 225001301 MŠ - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/ 267,78 s DPH 30.01.2025 TVK a.s. 30.01.2025 11.02.2025
Faktúra 20250103 Zber a preprava VŽP 22,50 s DPH 17.02.2025 ALATERE s.r.o. 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 10250001 ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor 149,20 s DPH 09.01.2025 BIVA s.r.o. 09.01.2025 11.02.2025
Faktúra 20250005 ZŠ - kurz vodný záchranár 160,00 s DPH 17.02.2025 Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 20250008 ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/ 2 400,00 s DPH 30.01.2025 CHATA Erika 30.01.2025 11.02.2025
Faktúra 2500885 ZŠ - systémová podpora URBIS 87,26 s DPH 08.01.2025 MADE, Banská Bystrica 08.01.2025 11.02.2025
Faktúra 8362524643 ZŠ - tel. 12/2024 61,61 s DPH 08.01.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.01.2025 11.02.2025
Faktúra 8362524643 ZŠ - telefon 01/2025 63,04 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.02.2025 11.02.2025
Faktúra 15/2025 ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav 50,00 s DPH 09.01.2025 SN real s.r.o. 09.01.2025 11.02.2025
Faktúra 53/2025 ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav 50,00 s DPH 04.02.2025 SN real s.r.o. 04.02.2025 11.02.2025
Faktúra 502401595 ZŠ - školský podporný tím /kniha/ 89,50 s DPH 27.01.2025 RAABE 27.01.2025 11.02.2025
Faktúra 445004158 ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered 631,00 s DPH 30.01.2025 Ticket Service s.r.o. 30.01.2025 11.02.2025
Faktúra 2025002 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025 430,50 s DPH 13.02.2025 SmartSupport s.r.o. 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 7122293781 ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024 1 083,68 s DPH 08.01.2025 ZSE Energia a.s. 08.01.2025 11.02.2025
Faktúra 1001237609 ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025 48,07 s DPH 12.02.2025 SLOVANET a.s. 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1001237609 ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025 48,07 s DPH 15.01.2025 SLOVANET a.s. 15.01.2025 11.02.2025
Faktúra SR25002906 ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky 61,14 s DPH 14.02.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra SR25001146 ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky 67,65 s DPH 23.01.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. 23.01.2025 11.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/66