|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 12/2025
|
48,07 |
s DPH |
15.12.2025 |
SLOVANET a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7990409662
|
ZŠ - ročná údržba a servis
|
1 199,25 |
s DPH |
12.12.2025 |
Viessman s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
500910419
|
MŠ - predplatné včielka
|
21,44 |
s DPH |
09.12.2025 |
Slovenská pošta , a.s.. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
ZŠ - inštalácia MTB, tablety, tlačiarne + papier+ toner
|
104,55 |
s DPH |
08.12.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - správa siete
|
430,50 |
s DPH |
08.12.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
MŠ - oprava tlačiarne + toner
|
104,55 |
s DPH |
08.12.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7132187149
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 12/2025
|
983,73 |
s DPH |
08.12.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250315
|
MŠ - údržba a servisná prehliadka kotlov
|
206,64 |
s DPH |
08.12.2025 |
SEPOS, verejná obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
refundácia ZŠ za MŠ 11/2025
|
el. energia - odberné miesto 3102161070
|
82,35 |
s DPH |
08.12.2025 |
OBEC Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
refundácia ZŠ za MŠ 112025
|
el. energia - odberné miesto 3102161071
|
111,65 |
s DPH |
08.12.2025 |
OBEC Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380019751
|
ZŠ - telefon 09/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
SN real s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250945
|
ŠJ - Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
04.12.2025 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253815
|
ZŠ - záloha dát
|
19,30 |
s DPH |
01.12.2025 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41134702
|
ZŠ - nakreditovanie kariet zamestnancom
|
786,80 |
s DPH |
01.12.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard.A Rudnaya,Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
refundácia ZŠ za MŠ 10/2025
|
el. energia - odberné miesto 3102161071
|
107,09 |
s DPH |
01.12.2025 |
OBEC Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
refundácia ZŠ za MŠ 10/2025
|
el. energia - odberné miesto 3102161070
|
91,17 |
s DPH |
01.12.2025 |
OBEC Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
refundácia ZŠ za MŠ 10,11/2025
|
plyn
|
706,70 |
s DPH |
01.12.2025 |
OBEC Považany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501113
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
207,35 |
s DPH |
01.12.2025 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25301812
|
ZŠ - online seminár, zmeny pre školy od. 1.1.2026
|
87,58 |
s DPH |
25.11.2025 |
VERLAG DAFHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |